目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2025年县委组织部部门预算安排情况说明
(一)关于县委组织部2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于县委组织部2025年收入预算情况说明
(三)关于县委组织部2025年支出预算情况说明
(四)关于县委组织部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于县委组织部2025年一般公共预算拨款情况说明
(六)关于县委组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于县委组织部2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于县委组织部2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于县委组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年县委组织部部门预算表
(一)2025年部门收支预算总表
(二)2025年部门收入预算总表
(三)2025年部门支出预算总表
(四)2025年部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年部门一般公共预算支出表
(六)2025年部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年部门政府性基金预算支出表
(九)2025年部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年部门项目支出预算表
(十一)2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
1. 负责、指导全县党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。
2.贯彻中央、省委、市委和县委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署,对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导,提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休的审批手续。办理我县省委、市委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休的报批手续。负责全县年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。
3.贯彻中央、省委、市委和县委关于人才工作的方针政策和决策部署,负责全县人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。
4.负责、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。
5.负责全县组织工作、干部工作、人才工作的检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。
6.统一管理全县公务员工作。负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训等工作,协调指导公务员工资福利工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全县公务员队伍建设和绩效管理。负责全县公务员管理国际交流合作等。
7.负责全县干部教育工作。制定全县干部教育培训的规划和政策。指导、协调全县干部教育培训工作。组织县委管理领导干部、优秀年轻干部和组工干部的教育培训。
8.负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。
9.负责全县党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全县干部人事档案工作。
10.负责县直机关党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好县直机关党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。
11.负责全县退离休干部的管理、服务与政策落实工作。
12.归口管理县委机构编制委员会办公室。
13.完成县委交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,庆元县委组织部部门预算包括:庆元县委组织部本级预算。(该部门预算即为单位预算)
二、2025年县委组织部部门预算安排情况说明
(一)关于县委组织部2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,庆元县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、农林水支出、住房保障支出。县委组织部2025年收支总预算7477.61万元。
(二)关于县委组织部2025年收入预算情况说明
县委组织部2025年收入预算7477.61万元,比上年执行数增加485.29万元,增长6.94%,主要是一般公共预算拨款收入增加。
其中:一般公共预算拨款收入7422.14万元(上年结转1033.50万元),占99.3%;政府性基金收入55.47万元(上年结转0.00万元),占0.7%。
(三)关于县委组织部2025年支出预算情况说明
县委组织部2025年支出预算7477.61万元,比上年执行数增加485.29万元,增长6.94%,主要是一般公共服务支出增加。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1326.91万元、科学技术支出2150.00万元、农林水支出3869.84万元、住房保障支出75.39万元、其他支出55.47万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出803.85万元,占10.8%;日常公用支出94.42万元,占1.3%;项目支出6579.34万元,占88.0%。
年终结转结余0.00万元。
(四)关于县委组织部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
县委组织部2025年财政拨款收支总预算7477.61万元。收入包括:一般公共预算7422.14万元、政府性基金55.47万元;支出包括:一般公共服务支出1326.91万元、科学技术支出2150.00万元、农林水支出3869.84万元、住房保障支出75.39万元、其他支出55.47万元。
(五)关于县委组织部2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
县委组织部2025年一般公共预算拨款7422.14万元,比上年执行数增加429.82万元,增长6.15%,主要是一般公共服务支出增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1326.91万元,占17.9%;科学技术支出2150.00万元,占29.0%;农林水支出3869.84万元,占52.1%;住房保障支出75.39万元,占1.0%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)822.88万元,主要用于部机关的基本支出。
(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)504.03万元,主要用于组织事务的基本支出。
(3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2150万元,主要用于人才科技方面的支出。
(4)农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)事务43.66万元,主要用于高校毕业生到基层任职锻炼补助方面的支出。
(5)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)事务3826.18万元,主要用于村干部报酬、离任村干部报酬等方面的支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务75.39万元,主要用于部机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)关于县委组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明
县委组织部2025年一般公共预算基本支出898.27万元,其中:
人员支出803.85万元,主要包括::基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;
日常公用支出94.42万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
(七)关于县委组织部2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
县委组织部2025年政府性基金预算拨款55.47万元,比上年执行数增加55.47万元,主要是用于档案馆提升工程。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出55.47万元,占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)55.47万元,主要用于档案馆提升工程。
(八)关于县委组织部2025年国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平
(九)关于县委组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
县委组织部2025年“三公”经费预算数为5.00万元,比上年预算数减少0.77万元,下降13.34%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2024年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算5.00万元,比上年预算数减少0.77万元,下降13.34%。主要用于接待省市领导及兄弟县市工作人员来庆调查考察等支出等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是无相关支出;公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是无相关支出。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年庆元县委组织部机关运行经费财政拨款预算94.42万元,比上年预算增加23.1万元,增长32.39%,主要是工作业务增加,机关运行费用增加。
2.政府采购情况。
2025年县委组织部各单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,庆元县委组织部所属各预算单位共有车辆XX辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。
4.预算绩效情况说明。
2025年县委组织部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计1个一级项目,涉及当年资金6579.34万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除公务员事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发等项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
17农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。