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庆元县黄田镇 2014年部门决算
索引号:002658420-04-2015-1002  生成时间:   发布机构:黄田镇  
 
                  财政拨款收入支出决算总表                    
                                      财决01_1表
编制单位:庆元县黄田镇人民政府(本级)                 2014年度                   金额单位:元
收     入 支     出 支     出
项    目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 2 栏    次   3 4 5 6 7 8 栏    次   9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 6,232,800.00 14,653,057.95 一、一般公共服务支出 31 4,849,900.00 4,849,900.00 0.00 5,387,231.00 5,387,231.00 0.00 一、基本支出 54 4,775,000.00 4,775,000.00 0.00 5,516,871.36 5,516,871.36 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 194,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 3,558,641.14 3,558,641.14 0.00 4,946,870.24 4,946,870.24 0.00
  3     三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 1,216,358.86 1,216,358.86 0.00 570,001.12 570,001.12 0.00
  4     四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 1,457,800.00 1,457,800.00 0.00 7,454,933.35 7,260,933.35 194,000.00
  5     五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6     六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 1,457,800.00 1,457,800.00 0.00 7,454,933.35 7,260,933.35 194,000.00
  7     七、文化体育与传媒支出 37 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00   60            
  8     八、社会保障和就业支出 38 280,100.00 280,100.00 0.00 165,620.00 165,620.00 0.00   61            
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 39 415,900.00 415,900.00 0.00 227,571.36 227,571.36 0.00   62            
  10     十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63            
  11     十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 2,311,557.00 2,117,557.00 194,000.00 支出经济分类 64
  12     十二、农林水支出 42 436,900.00 436,900.00 0.00 4,303,125.35 4,303,125.35 0.00     工资福利支出 65 3,931,235.40 3,931,235.40 0.00
  13     十三、交通运输支出 43 40,000.00 40,000.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00     商品和服务支出 66 7,419,997.01 7,225,997.01 194,000.00
  14     十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 1,239,685.15 1,239,685.15 0.00
  15     十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16     十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     赠与 69 0.00 0.00 0.00
  17     十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00
  18     十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 71 0.00 0.00 0.00
  19     十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 296,700.00 296,700.00 0.00     其他资本性支出 72 380,887.15 380,887.15 0.00
  20     二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     贷款转贷及产权参股 73 0.00 0.00 0.00
  21     二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 74 0.00 0.00 0.00
  22     二十二、其他支出 52 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75            
  23       53               76            
本年收入合计 24 6,232,800.00 14,847,057.95 本年支出合计 77 6,232,800.00 6,232,800.00 0.00 12,971,804.71 12,777,804.71 194,000.00
  25       78            
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 1,661,457.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 3,536,710.24 3,536,710.24 0.00
一、公共预算财政拨款 27 0.00 1,661,457.00 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 392,128.64 392,128.64 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00      项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 3,144,581.60 3,144,581.60 0.00
  29       82            
收入总计 30 6,232,800.00 16,508,514.95 支出总计 83 6,232,800.00 6,232,800.00 0.00 16,508,514.95 16,314,514.95 194,000.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                              
                        “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表                                
                                                        财决附06表
编制单位:庆元县黄田镇人民政府(本级)                       2014年度                               金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 331,546.25 331,546.25 0.00 0.00 149,728.75 149,728.75 0.00 0.00 149,728.75 149,728.75 181,817.50 181,817.50
201 一般公共服务支出 287,670.31 287,670.31 0.00 0.00 119,673.07 119,673.07 0.00 0.00 119,673.07 119,673.07 167,997.24 167,997.24
20101 人大事务 1,950.77 1,950.77 0.00 0.00 830.00 830.00 0.00 0.00 830.00 830.00 1,120.77 1,120.77
2010101   行政运行 1,950.77 1,950.77 0.00 0.00 830.00 830.00 0.00 0.00 830.00 830.00 1,120.77 1,120.77
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 278,755.99 278,755.99 0.00 0.00 116,754.52 116,754.52 0.00 0.00 116,754.52 116,754.52 162,001.47 162,001.47
2010301   行政运行 12,664.06 12,664.06 0.00 0.00 12,664.06 12,664.06 0.00 0.00 12,664.06 12,664.06 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 266,091.93 266,091.93 0.00 0.00 104,090.46 104,090.46 0.00 0.00 104,090.46 104,090.46 162,001.47 162,001.47
20106 财政事务 1,462.00 1,462.00 0.00 0.00 1,023.00 1,023.00 0.00 0.00 1,023.00 1,023.00 439.00 439.00
2010601   行政运行 1,462.00 1,462.00 0.00 0.00 1,023.00 1,023.00 0.00 0.00 1,023.00 1,023.00 439.00 439.00
20129 群众团体事务 182.00 182.00 0.00 0.00 162.00 162.00 0.00 0.00 162.00 162.00 20.00 20.00
2012901   行政运行 182.00 182.00 0.00 0.00 162.00 162.00 0.00 0.00 162.00 162.00 20.00 20.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 5,319.55 5,319.55 0.00 0.00 903.55 903.55 0.00 0.00 903.55 903.55 4,416.00 4,416.00
2013101   行政运行 5,319.55 5,319.55 0.00 0.00 903.55 903.55 0.00 0.00 903.55 903.55 4,416.00 4,416.00
210 医疗卫生与计划生育支出 34,693.04 34,693.04 0.00 0.00 25,104.23 25,104.23 0.00 0.00 25,104.23 25,104.23 9,588.81 9,588.81
21007 人口与计划生育事务 34,693.04 34,693.04 0.00 0.00 25,104.23 25,104.23 0.00 0.00 25,104.23 25,104.23 9,588.81 9,588.81
2100799   其他人口与计划生育事务支出 34,693.04 34,693.04 0.00 0.00 25,104.23 25,104.23 0.00 0.00 25,104.23 25,104.23 9,588.81 9,588.81
213 农林水支出 9,182.90 9,182.90 0.00 0.00 4,951.45 4,951.45 0.00 0.00 4,951.45 4,951.45 4,231.45 4,231.45
21301 农业 9,182.90 9,182.90 0.00 0.00 4,951.45 4,951.45 0.00 0.00 4,951.45 4,951.45 4,231.45 4,231.45
2130101   行政运行 9,182.90 9,182.90 0.00 0.00 4,951.45 4,951.45 0.00 0.00 4,951.45 4,951.45 4,231.45 4,231.45
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
补充资料:                                
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。    
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。          
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 294 批次, 3,612 人次,共 181,817.50 元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0.00 元。  
        收入支出决算总表              
                      财决01表
编制单位:庆元县黄田镇人民政府(本级)       2014年度             金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1 6,232,800.00 14,847,057.95 一、一般公共服务支出 37 4,849,900.00 8,446,441.28 一、基本支出 60 4,775,000.00 8,576,081.64
  其中:政府性基金 2 0.00 194,000.00 二、外交支出 38 0.00 0.00     人员经费 61 3,558,641.14 5,255,381.59
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00     日常公用经费 62 1,216,358.86 3,320,700.05
三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 二、项目支出 63 1,457,800.00 9,941,499.11
四、经营收入 5 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00     行政事业类项目 65 1,457,800.00 9,941,499.11
六、其他收入 7 0.00 6,050,077.57 七、文化体育与传媒支出 43 180,000.00 380,000.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00
  8     八、社会保障和就业支出 44 280,100.00 225,620.00 四、经营支出 67 0.00 0.00
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45 415,900.00 227,571.36 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00
  10     十、节能环保支出 46 0.00 165,216.22   69    
  11     十一、城乡社区支出 47 0.00 2,960,698.54 支出经济分类 70
  12     十二、农林水支出 48 436,900.00 5,715,333.35 基本支出和项目支出合计 71 18,517,580.75
  13     十三、交通运输支出 49 40,000.00 70,000.00   工资福利支出 72 3,931,235.40
  14     十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 30,000.00   商品和服务支出 73 12,459,261.70
  15     十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00   对个人和家庭的补助 74 1,596,196.50
  16     十六、金融支出 52 0.00 0.00   对企事业单位的补贴 75 0.00
  17     十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00   赠与 76 0.00
  18     十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00   债务利息支出 77 0.00
  19     十九、住房保障支出 55 0.00 296,700.00   基本建设支出 78 0.00
  20     二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00   其他资本性支出 79 530,887.15
  21     二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00   贷款转贷及产权参股 80 0.00
  22     二十二、其他支出 58 30,000.00 0.00   其他支出 81 0.00
  23       59       82    
本年收入合计 24 6,232,800.00 20,897,135.52 本年支出合计 83 6,232,800.00 18,517,580.75
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 2,985,026.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 1,524,388.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 1,460,638.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30         年末结转和结余 89 0.00 5,364,580.77
  31           基本支出结转 90 1,184,451.12
  32           项目支出结转和结余 91 4,180,129.65
  33           经营结余 92 0.00
  34       93    
  35       94    
总计 36 6,232,800.00 23,882,161.52 总计 95 6,232,800.00 23,882,161.52
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                

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(责任编辑:黄田镇)
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